Si vous êtes agriculteur, un quad est un équipement agricole important à avoir. Le problème avec les équipements professionnels est qu'ils contribuent à vos obligations fiscales, ce qui peut être significatif dans la plupart des cas.
Cependant, certains équipements agricoles, tels que les quads et les côte-à-côtes, peuvent être déduits des impôts, réduisant ainsi le montant que vous payez en taxes sur ceux-ci. L'objectif ultime de la déduction fiscale d'un quad est qu'elle permet de réduire les coûts liés à la gestion de votre activité. Si vous ne savez pas comment demander une déduction fiscale pour un quad, voici un guide détaillé :
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Déduire un quad de vos impôts aide à réduire votre revenu imposable, vous permettant de baisser votre tranche d'imposition et donc de payer moins d’impôts. Cette déduction de dépenses peut s'appliquer aux petites entreprises, aux particuliers, aux sociétés, et aux travailleurs indépendants. Si vous appartenez à l’une de ces catégories, vous pouvez déduire votre quad dans votre déclaration fiscale.
Bien que l'état définisse quelles dépenses sont déductibles, certaines catégories de dépenses peuvent être admissibles.
Il existe différentes options et façons de déduire un quad des impôts, mais il est important de savoir sous quel code fiscal le déclarer. Bien que cette déduction soit disponible aux États-Unis, c'est votre état/pays/province/territoire qui détermine la bonne façon de la déclarer. Il est donc essentiel de comprendre le système fiscal pour économiser de l'argent sur votre quad.
Voici deux principales façons de déduire votre quad des impôts.
Indépendamment de votre état, vous devrez probablement déduire votre quad en vertu de l'article 179 du code fiscal de l'IRS. Cet article stipule qu'une entreprise peut déduire le prix d'achat des équipements achetés au cours de l'année fiscale précédente.
Ainsi, lorsque vous achetez un équipement, comme un quad, pour votre entreprise, vous pouvez déduire le prix total de votre revenu brut lors de la déclaration fiscale. Cela vise à encourager les entreprises à acquérir l'équipement nécessaire pour développer leur activité.
Outre votre quad, la plupart de vos équipements sont également éligibles pour cette déduction. De plus, l'équipement peut être neuf ou d'occasion, mais il doit être neuf pour votre entreprise au cours de l'année fiscale.
Limitations : Bien que la déduction de votre quad sous l'article 179 semble attrayante, il convient de noter qu'elle comporte quelques limitations. Premièrement, il existe une limite monétaire qui stipule que seuls les équipements dont le prix est inférieur à 1 million de dollars sont éligibles pour la déduction, et la déduction totale pour une entreprise ne doit pas dépasser 2,5 millions de dollars. Une autre limitation de cet article est que, pour qu'un équipement soit éligible, il doit être utilisé à des fins professionnelles au moins 50 % du temps.
Un autre moyen de déduire votre quad sur les impôts est l'amortissement bonifié. Ce système a débuté avec un taux de 100 % et diminue chaque année pour atteindre 20 % en 2026.
Déclarer un quad sous l'amortissement bonifié est un peu similaire à l'article 179 en termes de pourcentage d'utilisation à des fins professionnelles, car il exige également que l'équipement soit utilisé à des fins professionnelles au moins 50 % du temps.
Cette option est plus avantageuse que l'article 179 pour les entreprises plus importantes, car elles risquent de dépasser la limite maximale de l'article 179. L'amortissement bonifié n'a pas de limite maximale.